ইউনিয়ন পরিষদ বার্ষিক বাজেট
আড়িয়া ইউনিয়ন পরিষদ, শাজাহানপুর,,বগুড়া।
অর্থবছর- 2016-2017
ক্রঃ নং |
ব্যয়ের খাত |
নিস্ব তহবিল |
অন্যান্য তহবিল |
মোট |
চলতি বছরের বাজেট |
পুর্ববতী বছরের প্রকৃত বাজেট |
|
1 |
২ |
৩ |
৪ |
৫ |
৬ |
৭ |
|
পরবর্তী বছরের বাজেট 2016-2017 |
2015-2016 |
2014-2015 |
|||||
1। |
আগত তহবিল |
15,820/= |
10,08,405/= |
10,24,225 |
40,492/= |
12,76,913/= |
|
2। |
বসতবাড়ীর উপর ট্যাক্য্র হাল |
6,18,960/= |
|
6,18,960/= |
1,20,000/= |
3,23,040/= |
|
3। |
বসতবাড়ীর উপর ট্যাক্য্র বকেয়া |
8,20,399/= |
|
8,20,999/= |
4,20,865/= |
|
|
4। |
পরিষদ কর্তৃক ইস্যুকৃতলাইসেন্স/ পারমিট ফিস |
1,00,000/= |
|
100,000/= |
80,000/= |
9,900/= |
|
5। |
ইজারা বাবদ প্রাপ্তি |
3,60,000/= |
3,90,000/= |
7,50,000/= |
9,50,000/= |
1,99,805/= |
|
6। |
অযান্ত্রিক লাইসেন্স ফি ও সম্পত্তি হতে আয় |
|
|
|
500/= |
|
|
7। |
জন্ম নিবন্ধন হতে আয় |
50,000/= |
|
50,000/= |
50,000/= |
210/= |
|
8। |
চেয়ারম্যান ও সদস্য/সদস্যাদের সম্মানী ভাতা |
|
1,55,700/= |
1,55,700/= |
|
|
|
9। |
ইউপি সচিবের বেতন ভাতা |
|
4,14,552/= |
4,14552/= |
|
|
|
10 |
গ্রাম-পুলিশের বেতন ভাতা |
|
4,25,600/= |
4,25600/= |
|
|
|
11 |
সংস্থাপন হতে সরকারী অনুদান |
|
|
|
10,93,085/= |
|
|
12 |
স্থাপুর সম্পত্তি হস্তান্তর 1% বাবদ |
|
7,00,000/= |
7,00,000/= |
12,00,000/= |
5,60,000/= |
|
13 |
জেলাৎ/ উপজেলা পরিষদ থেকে প্রাপ্ত |
|
2,00,000/= |
2,00,000/= |
4,00,000/= |
|
|
14 |
এডিপি থেকে সরাসরি বরাদ্দ সাধারন |
|
12,00,000/= |
12,00,000/= |
19,00,000/= |
|
|
15 |
এলজিএসপি থোক বরাদ্দ |
|
36,00,000/= |
36,00,000/= |
20,00,000/= |
20,45,883/= |
|
16 |
দক্ষতা ভিত্তিক বরাদ্দ |
|
7,00,000/= |
7,00,000/= |
6,00,000/= |
|
|
17 |
টিআর/ কবিখা |
|
10,00,000/= |
10,00,000/= |
25,50.000/= |
|
|
18 |
কর্মসৃজন ও ননওয়েজকষ্ট |
|
24,64,000/= |
24,64,000/= |
26,60,000/= |
|
|
|
|
19,65,179/= |
1,22,58,257/= |
1,42,23,436/= |
1,40,64,937 |
38,87,385/64 |
|
ইউনিয়ন পরিষদ বার্ষিক বাজেট
আড়িয়া ইউনিয়ন পরিষদ, শাজাহানপুর,,বগুড়া।
অর্থবছর- 2016-2017
ক্রঃ নং |
ব্যায়ের খাত |
নিস্ব তহবিল |
অন্যান্য তহবিল |
মোট |
চলতি বছরের বাজেট |
পুর্ববতী বছরের প্রকৃত বাজেট |
|||
1 |
২ |
৩ |
৪ |
৫ |
৬ |
৭ |
|||
পরবর্তী বছরের বাজেট 2016-2017 |
2015-2016 |
2014-2015 |
|||||||
1 |
চেয়ারম্যান ও সদস্য/ সদস্যাদের সম্মানী ভাতা |
174300/- |
155700/- |
330000/= |
330000/= |
1517000/= |
|||
ইউপি সচিবের বেতন ভাতা |
|
414552/= |
414552/= |
370980/= |
|
||||
গ্রাম-পুলিশের বেতন ভাতা |
|
425600/= |
425600/= |
567000/= |
|
||||
ট্র্যাক্য্র আদায় সংস্থাপন ব্যয় |
287870/= |
|
287870/= |
108173/= |
25832/= |
||||
২ |
আনুষাঙ্গিক |
|
|
|
|
|
|||
ক)জালানী তৈল |
|
|
|
6000/= |
|
||||
খ) ভ্রমন ভাতা |
|
|
|
25000/= |
|
||||
গ) আপায়ন |
100000/= |
|
100000/= |
25000/= |
12860 |
||||
ঘ) সংবাদ পত্র |
|
|
|
100000/= |
|
||||
ঙ) বিদুৎবিল |
500000/= |
|
500000/= |
25000/= |
7506/= |
||||
চ) ষ্টেশনারী/ মিটিং |
800000/= |
|
800000/= |
80000/= |
6902/= |
||||
ছ) অফিস খরচ/রক্ষনা বেক্ষন |
60000/= |
|
600000/= |
100000 |
15722/= |
||||
জ) ডিজিটালসেন্টার |
|
100000 |
100000/= |
20000/= |
|
||||
ঝ)অন্যান্য |
50000/= |
50000 |
10000/= |
10000/= |
12690/14 |
||||
ঞ) সংস্থাপন ও উন্নয়ন |
|
|
|
|
|
||||
মোট |
|
|
|
|
|
||||
৩ |
উন্নয়ন মুলক ব্যয় |
|
|
|
|
|
|||
ক) যোগাযোগ রাস্তা |
300000/= |
650000/= |
680000/= |
6550000/= |
2077200/= |
||||
খ) স্বাস্থ্য |
500000/= |
500000/= |
1000000/= |
1000000/= |
|
||||
গ) শিক্ষা ও ক্রিড়া |
50000/= |
1500000/= |
1550000/= |
1720000/= |
|
||||
ঘ) কৃষি ও বাজার ব্যবস্থাপনা |
50000/= |
300000/= |
350000/= |
1000000/= |
|
||||
ঙ) পয়ঃনিস্কাশন ও বর্জ ব্যবস্থাপনা |
|
700000/= |
৭00000/= |
500000/= |
|
||||
চ) সেচ ও খাল |
|
400000/= |
400000/= |
|
|
||||
ছ) ইউপি গৃহনির্মান ওমরামত |
100000/= |
200000/= |
300000/= |
200000/= |
|
||||
জ) জন্ম ও মৃত্যু নিবন্ধন |
|
|
|
50000/= |
|
||||
ঝ) আপ্যায়ন ওসাহায্য |
|
|
|
|
|
||||
ঞ) আর সিসি পাইপ সেচ ও খাল |
|
200000/= |
200000/= |
700000/= |
300000/= |
||||
ট) স্থানীয় অনুদান জমা |
|
|
|
|
|
||||
অন্যান্য |
10000/= |
50000/= |
500000/= |
150000/= |
|
||||
৪ |
মোট |
1812170/= |
11445852/= |
13248022/= |
119100000/= |
2610472/14 |
|||
৫ |
খরচ বাদে উদ্বৃত |
153009/= |
812405/= |
965414/= |
390000/= |
1276913/64 |
|||
৬ |
সর্বমোট ব্যায় |
1965179/= |
12258257/= |
14223436/= |
14064973/= |
3887385/64 |
|||
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS